Mudanças entre as edições de "ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL"
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<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u> | <u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u> | ||
− | === GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA === | + | ===GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA=== |
− | ==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA ==== | + | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA==== |
− | a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' | + | '''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' |
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− | + | [[Arquivo:Ult27a2.png]] | |
− | + | '''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca: | |
− | + | '''1.''' Pelo número do cupom; | |
− | + | * Clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; | |
+ | * digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista; | ||
+ | * o sistema trará as informações conforme mostra abaixo; | ||
− | <u>''OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> | + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> |
− | 2. Venda por período; | + | '''2.''' Venda por período; |
− | + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; | |
+ | * digite o período (data inicial e data final); | ||
+ | * clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO'''; | ||
+ | * aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo; | ||
− | + | '''3.''' Por cliente; | |
− | + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; | |
+ | * digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista; | ||
+ | * digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente; | ||
+ | * o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo; | ||
− | + | <u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u> | |
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+ | [[Arquivo:Ult27h.png]] | ||
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+ | '''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR. | ||
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+ | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | ||
+ | |||
+ | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | ||
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+ | [[Arquivo:Ult27b.png]] | ||
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+ | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | ||
+ | |||
+ | '''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. | ||
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+ | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> | ||
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+ | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | ||
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+ | [[Arquivo:Ult27c.png]] | ||
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+ | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | ||
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+ | <u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO''' '''DE''' '''TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u> | ||
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+ | '''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR'''; | ||
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+ | '''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; | ||
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+ | '''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO''' '''HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); | ||
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+ | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | ||
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+ | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO==== | ||
+ | Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio: | ||
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+ | =====Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:===== | ||
+ | '''a.''' faça o fechamento normal do convênio; | ||
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+ | '''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL'''; | ||
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+ | '''d.''' Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o '''CONVÊNIO (1)''' e o '''Numero do Movimento (2)'''; | ||
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+ | '''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''NOTA FISCAL >''' '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ; | ||
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+ | '''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | ||
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+ | '''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. | ||
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+ | '''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | ||
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+ | '''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | ||
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+ | '''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | ||
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+ | '''h.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. | ||
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+ | '''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | ||
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+ | '''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | ||
− | + | <u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u> | |
− | + | '''k.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR'''; | |
− | + | '''l.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; | |
− | + | '''m'''. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero); | |
− | + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | |
− | <u>''''' | + | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS==== |
− | [[Arquivo: | + | '''a.''' entre no Módulo '''ULTRAPDV''' Balcão; |
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+ | '''b.''' clique em '''NOTA FISCAL'''; | ||
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+ | '''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo | ||
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+ | '''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor; | ||
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+ | '''f.''' clique em '''Despesas(2)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver; | ||
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+ | '''g.''' clique em '''DESTINÁTARIO(3)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal; | ||
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+ | '''h.''' clique '''CFOP(4)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade; | ||
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+ | '''i.''' clique em '''PRODUTOS (5)''' e aparecerá a tela abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:Ult27k.png|731x731px]] | ||
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+ | '''j.''' na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal; | ||
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+ | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u> | ||
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+ | '''k.''' Clique N.F. referenciadas'''(1)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR'''; | ||
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+ | =====Emitir a Nota Fiscal===== | ||
+ | '''a.''' entre no '''ULTRAADM'''; | ||
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+ | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] | ||
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+ | '''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO'''; | ||
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+ | '''c.''' clique em '''IMPRIMIR'''; | ||
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+ | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | ||
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+ | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | ||
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+ | [[Arquivo:Ult27b.png]] | ||
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+ | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | ||
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+ | '''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. | ||
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+ | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> | ||
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+ | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | ||
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+ | [[Arquivo:Ult27c.png]] | ||
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+ | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | ||
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+ | <u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u> | ||
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+ | '''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR'''; | ||
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+ | '''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; | ||
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+ | '''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); | ||
− | + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | |
− | + | =====Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio===== | |
− | + | '''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)'''; | |
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− | + | '''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | |
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− | + | '''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. | |
− | + | [[Arquivo:Ult27i.png]] | |
− | + | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | |
− | + | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | |
− | + | [[Arquivo:Ult27b.png]] | |
− | + | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | |
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− | + | '''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço. | |
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− | + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u> | |
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− | + | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | |
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− | + | '''k'''. clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR'''; | |
− | + | '''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero); | |
− | + | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | |
− | [[ | + | [[Category:UltraPDV]] |
Edição atual tal como às 14h51min de 12 de julho de 2022
OBSERVAÇÃO: Você deverá ter instalado em seu computador o certificado digital e o programa ACBR, se NÃO tiver esses programas entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX.
GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA
GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA
a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal;
b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
1. Pelo número do cupom;
- Clique no botão NOVA NOTA F.;
- digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
- o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.
2. Venda por período;
- clique no botão NOVA NOTA F.;
- digite o período (data inicial e data final);
- clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO;
- aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
3. Por cliente;
- clique no botão NOVA NOTA F.;
- digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista;
- digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
- o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;
OBSERVAÇÕES: conforme mostra abaixo, os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom NÃO SEJA IMPRESSO na NF basta desmarcá-lo.
c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO
Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:
a. faça o fechamento normal do convênio;
b. entre no ULTRAADM;
c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL;
d. Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2);
e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3);
Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias
a. Entrar no Módulo ULTRAADM;
b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em NOTA FISCAL > EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
e. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
g. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
j. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS
a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;
b. clique em NOTA FISCAL;
c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
e. conforme mostra acima assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
f. clique em Despesas(2) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
g. clique em DESTINÁTARIO(3) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
h. clique CFOP(4) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
i. clique em PRODUTOS (5) e aparecerá a tela abaixo:
j. na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.
k. Clique N.F. referenciadas(1) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;
Emitir a Nota Fiscal
a. entre no ULTRAADM;
b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;
c. clique em IMPRIMIR;
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio
a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2);
b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.