Mudanças entre as edições de "Gestão Escolar - Pagamento de fornecedores - Integração com os bancos"
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Este manual mostra como configurar a integração de pagamentos com os bancos e como usar. | Este manual mostra como configurar a integração de pagamentos com os bancos e como usar. | ||
Bancos suportados até o momento: | Bancos suportados até o momento: | ||
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Somente os pagamentos que atenderem aos requisitos abaixo irão ser gerados para pagamento junto ao banco: | Somente os pagamentos que atenderem aos requisitos abaixo irão ser gerados para pagamento junto ao banco: | ||
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− | * O fornecedor deve ter a chave PIX preenchida no cadastro dele | + | *O fornecedor deve ter a chave PIX preenchida no cadastro dele |
− | * Precisa selecionar a conta corrente de pagamento no lançamento do contas a pagar | + | *Precisa selecionar a conta corrente de pagamento no lançamento do contas a pagar |
− | * A forma de pagamento da conta a pagar deve ser PIX | + | *A forma de pagamento da conta a pagar deve ser PIX |
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Acesse o menu Tabelas - Pagamento eletrônico e no CNPJ correto selecione a ção CNAB240 no campo layout: | Acesse o menu Tabelas - Pagamento eletrônico e no CNPJ correto selecione a ção CNAB240 no campo layout: | ||
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Selecione no menu Financeiro -> Contas a receber/pagar os pagamentos a serem exportados para o banco: | Selecione no menu Financeiro -> Contas a receber/pagar os pagamentos a serem exportados para o banco: | ||
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Irá gerar o arquivo para download. Esse arquivo você precisa enviar pelo site do seu banco conforme orientação do seu gerente. | Irá gerar o arquivo para download. Esse arquivo você precisa enviar pelo site do seu banco conforme orientação do seu gerente. | ||
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Edição das 16h53min de 22 de julho de 2024
Introdução
Este manual mostra como configurar a integração de pagamentos com os bancos e como usar.
Bancos suportados até o momento:
- Santander Layout CNAB240
- Bradesco Layout CNAB240
Regras para funcionar
Somente os pagamentos que atenderem aos requisitos abaixo irão ser gerados para pagamento junto ao banco:
- Deve estar pendente (não pode já estar como PAGO no Ultramax)
- O fornecedor deve ter a chave PIX preenchida no cadastro dele
- Precisa selecionar a conta corrente de pagamento no lançamento do contas a pagar
- A forma de pagamento da conta a pagar deve ser PIX
Como configurar
Acesse o menu Tabelas - Pagamento eletrônico e no CNPJ correto selecione a ção CNAB240 no campo layout:
Como gerar os pagamentos - Layout CNAB
Selecione no menu Financeiro -> Contas a receber/pagar os pagamentos a serem exportados para o banco:
Selecione acima o filtro desejado e depois selecione os registros:
Importante: Selecione apenas registros de uma mesma conta corrente por vez.
Irá gerar o arquivo para download. Esse arquivo você precisa enviar pelo site do seu banco conforme orientação do seu gerente.
Importante: Antes de enviar o arquivo para o banco, verifique se o valor dos pagamentos gerados está correto na mensagem abaixo. Essa soma é o total das contas a pagar que você selecionou.