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| Esta função deve ser utilizada quando for vender o estoque existente. O sistema '''ULTRAPDV''' deverá estar no release 295 ou acima. | | Esta função deve ser utilizada quando for vender o estoque existente. O sistema '''ULTRAPDV''' deverá estar no release 295 ou acima. |
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− | '''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM'''; | + | '''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM''';[[Arquivo:Imagetov9.png|centro|ligação=http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/Arquivo:Imagetov9.png]]'''b.''' Clicar no menu '''PRODUTOS''' (1) |
− | [[Arquivo:027-6.png|centro]] | |
− | '''b.''' Clicar no menu '''PRODUTOS''' (1) | |
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| '''c.''' Selecione a opção '''RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DO ESTOQUE''' (2) | | '''c.''' Selecione a opção '''RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DO ESTOQUE''' (2) |
− | [[Arquivo:705.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagetoc4.png|centro]] |
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| '''d.''' Na janela que será aberta, escolha os grupos a serem impressos: | | '''d.''' Na janela que será aberta, escolha os grupos a serem impressos: |
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| '''e.''' Clique em '''CONFIRMAR INVENTÁRIO''' (3) | | '''e.''' Clique em '''CONFIRMAR INVENTÁRIO''' (3) |
− | [[Arquivo:7051.png|centro]]
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| '''f.''' Confira, se o valor apresentado está coerente (1); | | '''f.''' Confira, se o valor apresentado está coerente (1); |
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| '''g.''' Clique em '''PREPARAR NFe'''(2); | | '''g.''' Clique em '''PREPARAR NFe'''(2); |
− | [[Arquivo:7052.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagetoc5.png|centro]] |
| '''h.''' O sistema irá gerar as NF-e, na caixa de mensagem clique '''OK'''; | | '''h.''' O sistema irá gerar as NF-e, na caixa de mensagem clique '''OK'''; |
− | [[Arquivo:7053.png|centro]]
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| '''i.''' Abra o módulo '''ULTRAPDV''' | | '''i.''' Abra o módulo '''ULTRAPDV''' |
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| '''j.''' clique em '''NOTA FISCAL''' e selecione '''SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL'''; | | '''j.''' clique em '''NOTA FISCAL''' e selecione '''SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL'''; |
− | [[Arquivo:7054.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagetoc6.png|centro|996x996px]] |
| '''k.''' na janela aberta clique em '''GERAL'''(1), em '''SAÍDA NORMAL'''(2) , escolha o '''OPERADOR''' (3) e selecione a aba '''DESTINATÁRIO''' (4). | | '''k.''' na janela aberta clique em '''GERAL'''(1), em '''SAÍDA NORMAL'''(2) , escolha o '''OPERADOR''' (3) e selecione a aba '''DESTINATÁRIO''' (4). |
− | [[Arquivo:7055.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagetoc8.png|centro]] |
| '''l.''' Digite o nome do cliente(1) , clique em '''PROCURAR''' (2), e selecione a Aba '''CFOP''' (3) | | '''l.''' Digite o nome do cliente(1) , clique em '''PROCURAR''' (2), e selecione a Aba '''CFOP''' (3) |
| [[Arquivo:7056.png|centro]] | | [[Arquivo:7056.png|centro]] |
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| '''m.''' Na tela apresentada preencha o '''CFOP'''(1) (Mercadorias/Produtos ou Serviços), tecle '''ENTER''', e selecione a Aba '''PRODUTOS'''(2). | | '''m.''' Na tela apresentada preencha o '''CFOP'''(1) (Mercadorias/Produtos ou Serviços), tecle '''ENTER''', e selecione a Aba '''PRODUTOS'''(2). |
− | [[Arquivo:7057.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagetoc7.png|centro]] |
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| <u>'''''OBSERVAÇÃO:''' É importante verificar junto ao seu contador qual o '''CFOP''' apropriado para a operação.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO:''' É importante verificar junto ao seu contador qual o '''CFOP''' apropriado para a operação.''</u> |
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| '''n.''' Na aba aberta clique no botão '''CARREGAR INVENTÁRIO'''. | | '''n.''' Na aba aberta clique no botão '''CARREGAR INVENTÁRIO'''. |
− | [[Arquivo:7058.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagetoc 7 .png|centro]] |
| '''o.''' Irão aparecer os itens que devem constar na Nota Fiscal Eletrônica se for necessário pode '''ACRESCENTAR''' ou '''REMOVER''' itens. Estando tudo certo clique no botão '''CONCLUIR''' | | '''o.''' Irão aparecer os itens que devem constar na Nota Fiscal Eletrônica se for necessário pode '''ACRESCENTAR''' ou '''REMOVER''' itens. Estando tudo certo clique no botão '''CONCLUIR''' |
− | [[Arquivo:7059.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagetoc10.png|centro]] |
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| '''p.''' Na tela que aparecer clique em '''OK'''. | | '''p.''' Na tela que aparecer clique em '''OK'''. |
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| '''q.''' Clique no menu '''NOTA FISCAL'''(1) e selecione a opção '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA'''(2) | | '''q.''' Clique no menu '''NOTA FISCAL'''(1) e selecione a opção '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA'''(2) |
− | [[Arquivo:70510.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagetoc9.png|centro]] |
| '''r.''' Na tela aberta entre em cada solicitação e emita a Nota Fiscal Eletrônica normalmente conforme mostra '''Tutorial - ULT-028-EMISSÃO DE NOTA FISCAL''' '''ELETRONICA'''. | | '''r.''' Na tela aberta entre em cada solicitação e emita a Nota Fiscal Eletrônica normalmente conforme mostra '''Tutorial - ULT-028-EMISSÃO DE NOTA FISCAL''' '''ELETRONICA'''. |
− | [[Category:UltraPDV]][[Category:Inventário]] | + | [[Category:UltraPDV]] |
| + | [[Category:Inventário]] |