Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''. Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro. Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em '''ULTRAADM''', '''TABELAS''' '''AUXILIARES''', '''FORNECEDORES'''. | Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''. Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro. Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em '''ULTRAADM''', '''TABELAS''' '''AUXILIARES''', '''FORNECEDORES'''. |