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Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
 
Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
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a.   Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
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a.   Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
[[Arquivo:007001Image9.png|centro]]
  −
b.   Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
     −
c.   Clique no botão '''NOVA ENTRADA''';
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b.   Clique no botão '''NOVA ENTRADA''';
[[Arquivo:007001Image10.png|centro]]
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[[Arquivo:007001img9.png|centro|1352x1352px]]
d.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor '''(2)''' e clique em '''PROCURAR(3)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;  
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c.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece;  
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e.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS(4)''', digite a informação solicitada'''(5)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(6)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR(8).'''
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d.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR.'''
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|'''OBSERVAÇÕES:'''   
 
|'''OBSERVAÇÕES:'''   
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1 '''-''' se o  valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e  altere o valor;
 
1 '''-''' se o  valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e  altere o valor;
   −
2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS(7)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
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2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
   −
3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA(9)''' clique no botão '''+(10)''', e insira as informações do  faturamento (repita esse procedimento para cada parcela).  
+
3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA''' clique no botão '''+''', e insira as informações do  faturamento (repita esse procedimento para cada parcela).  
 
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[[Arquivo:007001Image11.png|centro]]
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[[Arquivo:007001img10.png|centro|691x691px]]
    
=Cadastrar Saída de Produtos=
 
=Cadastrar Saída de Produtos=
 
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
 
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
   −
a.   Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
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a.   Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
[[Arquivo:007001Image9.png|centro]]
  −
b.   Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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c.   Clique no botão '''NOVA SAÍDA''';
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b.   Clique no botão '''NOVA SAÍDA''';
[[Arquivo:007001Image12.png|centro]]
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[[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]]
d.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;  
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c.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece;  
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e.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).'''
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d.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR.'''
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÕES:'''   '''se precisar interromper a saída do movimento''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS(8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
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|'''OBSERVAÇÕES:'''   '''se precisar interromper a saída do movimento''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
 
|}
 
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[[Arquivo:007001Image14.png|centro]]
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[[Arquivo:007001img12.png|centro|695x695px]]
    
=Transferência de Produtos=
 
=Transferência de Produtos=
 
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
 
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
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a.   Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
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a.   Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
[[Arquivo:007001Image9.png|centro]]
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b.   Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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c.   Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA''';
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b.   Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA''';
[[Arquivo:007001Image15.png|centro]]
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[[Arquivo:007001img13.png|centro|1265x1265px]]
d.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;  
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c.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece;  
 
  −
e.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).'''
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[[Arquivo:007001Image16.png|centro]]
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d.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR.'''
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[[Arquivo:007001img14.png|centro|821x821px]]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS (8)''', pois assim '''não perderá os  dados já digitados''';
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|'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS,''' pois assim '''não perderá os  dados já digitados''';
 
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=Devolução de Mercadoria=
 
=Devolução de Mercadoria=
Acesse a aba '''Módulos > Almoxarifado > Movimentação Produto'''
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a.   Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
[[Arquivo:ImageGEAlmox2.png|centro]]
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Clique em '''Nova Saída Diversa'''
     −
[[Arquivo:ImageGEalmox1.png|centro]]
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b.   Clique no botão '''NOVA SAÍDA DIVERSA''';
 +
[[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]]
 
Selecione a '''Empresa Emitente''',
 
Selecione a '''Empresa Emitente''',
  
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