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Veja um exemplo de cadastro de contas:
 
Veja um exemplo de cadastro de contas:
[[Arquivo:GE008001-0.png|centro]]
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Nesse exemplo foi criada uma conta de nível 1 chamada “001 – Mensalidade” e contas de nível 2: “001.001 – Mensalidade”, “001.002 – Apostila” e etc.
 
Nesse exemplo foi criada uma conta de nível 1 chamada “001 – Mensalidade” e contas de nível 2: “001.001 – Mensalidade”, “001.002 – Apostila” e etc.
   Linha 36: Linha 37:     
Para cadastrar conta corrente, acesse o menu: Tabelas -> Conta Corrente e clique no botão “Novo” e preencha os campos conforme abaixo:
 
Para cadastrar conta corrente, acesse o menu: Tabelas -> Conta Corrente e clique no botão “Novo” e preencha os campos conforme abaixo:
[[Arquivo:GE008001-4.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagecontcorrente 1.png|centro|1001x1001px]]
 
No campo “Agência” digite somente o número da agência sem o dígito verificador.
 
No campo “Agência” digite somente o número da agência sem o dígito verificador.
   Linha 47: Linha 48:     
Para incluir um fornecedor, acesse o menu “Cadastros -> Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes”, e clique no botão “Novo” conforme abaixo:
 
Para incluir um fornecedor, acesse o menu “Cadastros -> Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes”, e clique no botão “Novo” conforme abaixo:
[[Arquivo:GE008001-5.png|centro]]
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[[Arquivo:Imagecont11.png|centro]]
 
No cadastro de fornecedor, somente o tipo de pessoa “Física” ou “Jurídica”, “Tipo de relação” e o nome do fornecedor que são obrigatórios, os demais campos são de preenchimento opcional, conforme abaixo:
 
No cadastro de fornecedor, somente o tipo de pessoa “Física” ou “Jurídica”, “Tipo de relação” e o nome do fornecedor que são obrigatórios, os demais campos são de preenchimento opcional, conforme abaixo:
 
[[Arquivo:GE008001-6.png|centro|850x850px]]
 
[[Arquivo:GE008001-6.png|centro|850x850px]]
Linha 58: Linha 59:  
===Efetuar lançamento de Contas à pagar===
 
===Efetuar lançamento de Contas à pagar===
 
Antes de fazer o lançamento de uma '''CONTA À PAGAR''', é necessário selecionar a '''UNIDADE''' a que pertence essa conta, pois as contas são lançadas por '''UNIDADE''' e não para '''INSTITUIÇÃO'''.
 
Antes de fazer o lançamento de uma '''CONTA À PAGAR''', é necessário selecionar a '''UNIDADE''' a que pertence essa conta, pois as contas são lançadas por '''UNIDADE''' e não para '''INSTITUIÇÃO'''.
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imageblsadhah.png|centro|1024x1024px]]
 
Depois de selecionar a '''UNIDADE''' clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''', como mostrar a figura abaixo:
 
Depois de selecionar a '''UNIDADE''' clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''', como mostrar a figura abaixo:
[[Arquivo:GE008001-9.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagedshadsha.png|centro|998x998px]]
 
Na janela aberta selecione a opção , e configure os campos como descrito a seguir:
 
Na janela aberta selecione a opção , e configure os campos como descrito a seguir:
[[Arquivo:GE008001-10.png|centro]]
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[[Arquivo:Imagedshadsahdsah.png|centro|984x984px]]
[[Arquivo:GE008001-11.png|centro]]
   
[[Arquivo:GE008001-12.png|centro]]
 
[[Arquivo:GE008001-12.png|centro]]
 
a) '''FORNECEDOR (1)''' campo obrigatório : digite o nome do fornecedor ou as iniciais do nome e clique no botão '''PROCURAR''', na janela apresentada selecione o nome do fornecedor;
 
a) '''FORNECEDOR (1)''' campo obrigatório : digite o nome do fornecedor ou as iniciais do nome e clique no botão '''PROCURAR''', na janela apresentada selecione o nome do fornecedor;
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a) selecionar a '''UNIDADE''';
 
a) selecionar a '''UNIDADE''';
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagedsahdsahdash.png|centro|940x940px]]
 
b) clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''';
 
b) clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''';
[[Arquivo:GE008001-9.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagedshadsha.png|centro|998x998px]]
 
c) Na janela aberta quanto mais informações você colocar, mais apurada será sua consulta, a descrição dos campos mais importantes a serem preenchidos é mostrada a seguir:
 
c) Na janela aberta quanto mais informações você colocar, mais apurada será sua consulta, a descrição dos campos mais importantes a serem preenchidos é mostrada a seguir:
 
[[Arquivo:GE008001-17.png|centro]]
 
[[Arquivo:GE008001-17.png|centro]]
Linha 156: Linha 156:  
===Estornar vários pagamentos ao mesmo tempo===
 
===Estornar vários pagamentos ao mesmo tempo===
 
a) selecionar a '''UNIDADE''';
 
a) selecionar a '''UNIDADE''';
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagedsahdsahdash.png|centro|940x940px]]
 
b) clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''';
 
b) clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''';
[[Arquivo:GE008001-9.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagedshadsha.png|centro|998x998px]]
 
c) Na janela aberta preencha os campos para a pesquisa;
 
c) Na janela aberta preencha os campos para a pesquisa;
   Linha 170: Linha 170:  
===Cancelar vários pagamentos ao mesmo tempo===
 
===Cancelar vários pagamentos ao mesmo tempo===
 
a) selecionar a '''UNIDADE''';
 
a) selecionar a '''UNIDADE''';
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagedsahdsahdash.png|centro|940x940px]]
 
b) clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''';
 
b) clicar no menu '''FINANCEIRO/CONTAS À RECEBER/PAGAR''';
[[Arquivo:GE008001-9.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:Imagedshadsha.png|centro|998x998px]]
 
c) Na janela aberta preencha os campos para a pesquisa;
 
c) Na janela aberta preencha os campos para a pesquisa;
   Linha 216: Linha 216:  
 Criar uma conta contábil “Lançamento Inicial” (pág 2 desse tutorial) e lançar esse saldo (R$ 47.000.00) como contas a pagar (pág 6 desse tutorial).
 
 Criar uma conta contábil “Lançamento Inicial” (pág 2 desse tutorial) e lançar esse saldo (R$ 47.000.00) como contas a pagar (pág 6 desse tutorial).
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=== Veja também ===
+
===Veja também===
 
[[GE - Fechamento Mensal]]
 
[[GE - Fechamento Mensal]]
 
[[Category:GestaoEscolar]]
 
[[Category:GestaoEscolar]]
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