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IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURIDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURIDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCE DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.
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== Vídeos relacionados ==
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Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/jU6oD8sGa9I
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==Introdução==
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<u>'''''IMPORTANTE''': O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURÍDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURÍDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCÊ DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.''</u>
    
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:
 
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:
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1 - PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL.
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==='''PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL'''===
 
   
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:
 
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:
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2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
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==='''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM'''===
 
   
Necessita do certificado digital
 
Necessita do certificado digital
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3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML ( MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
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==='''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML'''===
 
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MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER O DANFE EM PAPEL. É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital  
O DANFE EM PAPEL ) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
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ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA 1- PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL
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==PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL==
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Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0
    
Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.
 
Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.
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Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS conforme tela abaixo:
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Entrar no sistema pelo modulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS''' conforme tela abaixo:
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'''Aparecerá a tela:'''
 
'''Aparecerá a tela:'''
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Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe
 
Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe
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'''Verá a tela abaixo:'''
 
'''Verá a tela abaixo:'''
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Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK.
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Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique '''OK'''.
 
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Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
 
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
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Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
 
Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
 
[[Arquivo:ULT-3020-9.png|centro]]
 
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Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
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Clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
 
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
 
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
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Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
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Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo C'''ONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial.
 
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Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
 
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
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2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
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==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM==
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Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0
    
Necessita do certificado digital
 
Necessita do certificado digital
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Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS.
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Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''.
 
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Aparecerá a tela:
 
Aparecerá a tela:
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Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.'''
 
Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.'''
 
[[Arquivo:ULT-3020-14.png|centro]]
 
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Na tela acima clique em CONTINUAR.
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Na tela acima clique em '''CONTINUAR'''.
    
'''Verá a tela abaixo:'''
 
'''Verá a tela abaixo:'''
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Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
 
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
 
[[Arquivo:ULT-3020-20.png|centro]]
 
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Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.'''
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Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
 
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Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
 
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
 
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
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Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
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Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial.
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[[Arquivo:ULT-3020-23.png|centro]]
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Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR'''. Caso esteja integrado com o módulo '''FINANCEIRO''', irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS''' '''A''' '''PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque.
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==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO SOMENTE UM(MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)==
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Acesse no '''UltraAdm''' a aba '''Produtos > Entrada no estoque por digitação/código de barra'''
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Clique em '''Buscar XML Receb. na Sefaz(Novo)'''
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Clique na aba '''Busca pela chave de acesso''' e após em '''Download pela chave de acesso'''
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Digite a chave de acesso
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==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)==
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Assista também o vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mTYbTWGedR0&t=416s
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O '''DANFE EM PAPEL.''' É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
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Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina
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Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''.
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Aparecerá a tela:
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[[Arquivo:ULT-3020-25.png|centro]]
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Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)'''
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[[Arquivo:ULT-3020-26.png|centro]]
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A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANFe com as mercadorias.
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Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão '''DAR CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ'''.
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Quando você da CIÊNCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: <u>Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz</u>, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque.
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Se não estiver aparecendo DADOS CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em '''Buscar Atualização de XML (1)''' na Sefaz.
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[[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]]
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Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em '''ENTRADA NO ESTOQUE (2)''':
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Verá a tela abaixo:
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[[Arquivo:ULT-3020-28.png|centro]]
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Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
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Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e verá a tela:
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[[Arquivo:ULT-3020-29.png|centro]]
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Escolha o produto que você quer clique '''OK''' e o produto será incluído na entrada no estoque:
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Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em '''CANCELAR''' na tela acima e depois na tela abaixo clique em '''CADASTRAR PRODUTO'''.
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[[Arquivo:ULT-3020-30.png|centro]]
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[[Arquivo:ULT-3020-31.png|centro]]
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Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
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[[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]]
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Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
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[[Arquivo:ULT-3020-33.png|centro]]
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Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
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[[Arquivo:ULT-3020-34.png|centro]]
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
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Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial.
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[[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]]
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Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque.
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Em todas as três opções acima para consultar o XML que deu entrada no estoque clique em
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'''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDO''' e verá a tela abaixo:
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[[Arquivo:ULT-3020-36.png|centro]]
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O '''XML''' que deu a entrada no estoque aparecerá com o status '''ADICIONADO AO ESTOQUE (1)''' se o '''XML''' estiver marcado em vermelho é porque a referida entrada precisa ser analisada porque houve algum alerta, por exemplo: '''PREÇO PAGO NESSA ENTRADA FOI SUPERIOR AO ULTIMO PREÇO PAGO DA MERCADORIA''', clique sobre o '''XML''' e depois em '''VER ITENS (2)''' e faça a correção que foi destacada no '''ALERTA'''.
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[[Arquivo:ULT-3020-37.png|centro]]
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No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA'''
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[[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]]
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Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PREÇO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte.
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[[Category:UltraPDV]]
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[[Category:Entrada de produtos]]
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[[Category:Compras]]
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