Mudanças entre as edições de "GE - Baixa Múltipla"

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Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM '''(1)''', clique em '''Financeiro (2)''' e em '''Conta à receber (3)''':[[Arquivo:Bmfinanceiro.png|centro|950x950px]]Clique sobre '''Nr. doc.''' em questão:
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OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.[[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Altere a '''Forma de pagamento''' para '''Boleto''', e clique em '''Alterar''':[[Arquivo:Bmformadepag.png|centro]]Clique novamente sobre o '''Nr. doc.''': [[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Em '''Conta corrente (1)''', altera para a conta de Recebimento interno.
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Marque '''Gerar boleto (2)'''.
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E clique em '''Alterar (3)'''.
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Após ter feito o procedimento em <u>todos os documentos</u> que deseja dar baixa, acesse '''Financeiro > Gerar boletos''':[[Arquivo:Bmgerarbol.png|centro]]Digite o '''Nome/RM''' do aluno, se caso necessário selecione a '''matricula''' e a '''conta contábil''', e clique em '''Gerar boleto''':[[Arquivo:Bmgerar.png|centro]]Acesse novamente a aba '''Financeiro''' e clique em '''Boletos''', selecione TODOS os boletos gerados pelo ''Recebimento interno'' no procedimento anterior:[[Arquivo:Bmbol.png|centro|950x950px]]
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[[Arquivo:Bmboletos.png|centro|950x950px]]Clique em '''Baixa múltipla...''' no canto direito da tela:[[Arquivo:Bmbm.png|centro]]Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em '''OK''' se estiver correto:[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]Verifique a '''Data para cálculo/pagamento (1)'''.
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Se caso necessário preencha '''Descontos e acréscimos (2)'''.
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Em Formas de pagamento, deixe selecionado a '''Conta corrente de Recebimento interno (3)'''.
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Selecione a '''forma de pagamento (4)''' e clique em '''Adicionar (5)'''.
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Para efetivar o recebimento clique em '''Receber (6)'''.
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Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.
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Edição das 19h23min de 30 de julho de 2019

Baixa Múltipla em Conta à Receber

Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM (1), clique em Financeiro (2) e em Conta à receber (3):

Bmfinanceiro.png

Clique sobre Nr. doc. em questão: OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.

Bmconta.png

Altere a Forma de pagamento para Boleto, e clique em Alterar:

Bmformadepag.png

Clique novamente sobre o Nr. doc.:

Bmconta.png

Em Conta corrente (1), altera para a conta de Recebimento interno.

Marque Gerar boleto (2).

E clique em Alterar (3).

1bmformadepag2.png

Após ter feito o procedimento em todos os documentos que deseja dar baixa, acesse Financeiro > Gerar boletos:

Bmgerarbol.png

Digite o Nome/RM do aluno, se caso necessário selecione a matricula e a conta contábil, e clique em Gerar boleto:

Bmgerar.png

Acesse novamente a aba Financeiro e clique em Boletos, selecione TODOS os boletos gerados pelo Recebimento interno no procedimento anterior:

Bmbol.png
Bmboletos.png

Clique em Baixa múltipla... no canto direito da tela:

Bmbm.png

Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em OK se estiver correto:

Bmconfirmação.png

Verifique a Data para cálculo/pagamento (1).

Se caso necessário preencha Descontos e acréscimos (2).

Em Formas de pagamento, deixe selecionado a Conta corrente de Recebimento interno (3).

Selecione a forma de pagamento (4) e clique em Adicionar (5).

Para efetivar o recebimento clique em Receber (6).

Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.

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