Mudanças entre as edições de "ULT-3020 COMO DAR ENTRADA NO ESTOQUE PELO XML"

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IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURIDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURIDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCE DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.
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== Vídeos relacionados ==
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Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/jU6oD8sGa9I
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==Introdução==
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<u>'''''IMPORTANTE''': O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURÍDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURÍDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCÊ DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.''</u>
  
 
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:
 
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:
  
1 - PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL.
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==='''PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL'''===
 
 
 
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:
 
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:
  
2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
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==='''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM'''===
 
 
 
Necessita do certificado digital
 
Necessita do certificado digital
  
3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML ( MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
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==='''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML'''===
 
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MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER O DANFE EM PAPEL. É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital  
O DANFE EM PAPEL ) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
 
  
ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA 1- PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL
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==PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL==
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Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0
  
 
Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.
 
Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.
  
Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS conforme tela abaixo:
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Entrar no sistema pelo modulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS''' conforme tela abaixo:
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'''Aparecerá a tela:'''
 
'''Aparecerá a tela:'''
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Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe
 
Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe
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'''Verá a tela abaixo:'''
 
'''Verá a tela abaixo:'''
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Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK.
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Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique '''OK'''.
 
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Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
 
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
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Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
 
Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
 
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Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
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Clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
 
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
 
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
  
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
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Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo C'''ONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial.
 
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Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
 
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
  
2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
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==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM==
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Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0
  
 
Necessita do certificado digital
 
Necessita do certificado digital
  
Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS.
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Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''.
 
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Aparecerá a tela:
 
Aparecerá a tela:
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Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.'''
 
Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.'''
 
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Na tela acima clique em CONTINUAR.
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Na tela acima clique em '''CONTINUAR'''.
  
 
'''Verá a tela abaixo:'''
 
'''Verá a tela abaixo:'''
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Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
 
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
 
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Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.'''
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Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
 
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Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
 
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
 
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
  
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
+
Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial.
 
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Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o módulo FINANCEIRO, irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
+
Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR'''. Caso esteja integrado com o módulo '''FINANCEIRO''', irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS''' '''A''' '''PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque.
  
3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
+
==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO SOMENTE UM(MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)==
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Acesse no '''UltraAdm''' a aba '''Produtos > Entrada no estoque por digitação/código de barra'''
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[[Arquivo:Imageblaa5.png|centro]]
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Clique em '''Buscar XML Receb. na Sefaz(Novo)'''
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[[Arquivo:Imageblaa6.png|centro]]
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Clique na aba '''Busca pela chave de acesso''' e após em '''Download pela chave de acesso'''
 +
[[Arquivo:Imageblaa7.png|centro]]
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Digite a chave de acesso
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[[Arquivo:Imageblaa9.png|centro|1015x1015px]]
  
O DANFE EM PAPEL) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
+
==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)==
 +
Assista também o vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mTYbTWGedR0&t=416s
 +
 
 +
O '''DANFE EM PAPEL.''' É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
  
 
Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina
 
Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina
  
Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS.
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Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''.
 
[[Arquivo:ULT-3020-24.png|centro]]
 
[[Arquivo:ULT-3020-24.png|centro]]
 
Aparecerá a tela:
 
Aparecerá a tela:
Linha 99: Linha 113:
 
Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)'''
 
Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)'''
 
[[Arquivo:ULT-3020-26.png|centro]]
 
[[Arquivo:ULT-3020-26.png|centro]]
A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANfe
+
A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANFe com as mercadorias.
  
com as mercadorias.
+
Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão '''DAR CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ'''.
  
Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão DAR CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ.
+
Quando você da CIÊNCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: <u>Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz</u>, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque.
  
Quando você da CIENCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e
+
Se não estiver aparecendo DADOS CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em '''Buscar Atualização de XML (1)''' na Sefaz.
 
 
Quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque.
 
 
 
Se não estiver aparecendo DADOS CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em Buscar Atualização de XML (1) na Sefaz.
 
 
[[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]]
 
[[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]]
Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em ENTRADA NO ESTOQUE (2):
+
Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em '''ENTRADA NO ESTOQUE (2)''':
  
 
Verá a tela abaixo:
 
Verá a tela abaixo:
Linha 126: Linha 136:
 
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
 
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
 
[[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]]
 
[[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]]
Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.'''
+
Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
 
[[Arquivo:ULT-3020-33.png|centro]]
 
[[Arquivo:ULT-3020-33.png|centro]]
 
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
 
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
Linha 132: Linha 142:
 
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
 
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
  
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
+
Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial.
 
[[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]]
 
[[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]]
 
Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque.
 
Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque.
Linha 144: Linha 154:
 
No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA'''
 
No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA'''
 
[[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]]
 
[[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]]
Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PRECO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte.
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Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PREÇO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte.
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[[Category:UltraPDV]]
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[[Category:Entrada de produtos]]
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[[Category:Compras]]
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__FORCETOC__

Edição atual tal como às 11h52min de 17 de agosto de 2022

Vídeos relacionados

Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/jU6oD8sGa9I

Introdução

IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURÍDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURÍDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCÊ DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.

Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:

PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL

Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:

PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM

Necessita do certificado digital

PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML

MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER O DANFE EM PAPEL. É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital

PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL

Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0

Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.

Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS conforme tela abaixo:

Imageblaa1.png

Aparecerá a tela:

Imageblaa2.png

Na tela acima escolher Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML) e na tela abaixo digitar a chave da DANFe

Imageblaa3.png

Verá a tela abaixo:

Imageblaa4.png

Escolha a pasta onde você salvou o XML enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK.

ULT-3020-4.png

Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.

Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em LOCALIZAR PRODUTO e verá a tela:

ULT-3020-5.png

Escolha o produto que você quer clique OK e o produto será incluído na entrada no estoque:

Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em CANCELAR na tela acima e depois na tela abaixo clique em CADASTRAR PRODUTO.

ULT-3020-6.png
ULT-3020-7.png

Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio XML. Após preencher os campos restantes clique em INCLUIR.

ULT-3020-8.png

Na tela acima clique em CALCULO DA NOTA.

ULT-3020-9.png

Clique em OK e depois em CONCLUIR NOTA FISCAL na tela abaixo:

ULT-3020-10.png

Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.

Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.

ULT-3020-11.png

Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.

PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM

Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0

Necessita do certificado digital

Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS.

ULT-3020-0.png

Aparecerá a tela:

ULT-3020-13.png

Na tela acima escolher Importar XML pelo site da Sefaz.

ULT-3020-14.png

Na tela acima clique em CONTINUAR.

Verá a tela abaixo:

ULT-3020-15.png

Na tela acima no final do formulário escolha Download do Documento.

ULT-3020-16.png

Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.

Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em LOCALIZAR PRODUTO e verá a tela:

ULT-3020-17.png

Escolha o produto que você quer clique OK e o produto será incluído na entrada no estoque:

Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em CANCELAR na tela acima e depois na tela abaixo clique em CADASTRAR PRODUTO.

ULT-3020-18.png
ULT-3020-19.png

Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio XML. Após preencher os campos restantes clique em INCLUIR.

ULT-3020-20.png

Na tela acima clique em CALCULO DA NOTA.

ULT-3020-21.png

Clique em OK e depois em CONCLUIR NOTA FISCAL na tela abaixo:

ULT-3020-22.png

Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.

Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.

ULT-3020-23.png

Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o módulo FINANCEIRO, irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.

PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO SOMENTE UM(MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)

Acesse no UltraAdm a aba Produtos > Entrada no estoque por digitação/código de barra

Imageblaa5.png

Clique em Buscar XML Receb. na Sefaz(Novo)

Imageblaa6.png

Clique na aba Busca pela chave de acesso e após em Download pela chave de acesso

Imageblaa7.png

Digite a chave de acesso

Imageblaa9.png

PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)

Assista também o vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mTYbTWGedR0&t=416s

O DANFE EM PAPEL. É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital

Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina

Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS.

ULT-3020-24.png

Aparecerá a tela:

ULT-3020-25.png

Na tela acima escolher Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)

ULT-3020-26.png

A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANFe com as mercadorias.

Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão DAR CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ.

Quando você da CIÊNCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque.

Se não estiver aparecendo DADOS CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em Buscar Atualização de XML (1) na Sefaz.

ULT-3020-27.png

Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em ENTRADA NO ESTOQUE (2):

Verá a tela abaixo:

ULT-3020-28.png

Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.

Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em LOCALIZAR PRODUTO e verá a tela:

ULT-3020-29.png

Escolha o produto que você quer clique OK e o produto será incluído na entrada no estoque:

Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em CANCELAR na tela acima e depois na tela abaixo clique em CADASTRAR PRODUTO.

ULT-3020-30.png
ULT-3020-31.png

Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio XML. Após preencher os campos restantes clique em INCLUIR.

ULT-3020-32.png

Na tela acima clique em CALCULO DA NOTA.

ULT-3020-33.png

Clique em OK e depois em CONCLUIR NOTA FISCAL na tela abaixo:

ULT-3020-34.png

Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.

Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.

ULT-3020-35.png

Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.

Em todas as três opções acima para consultar o XML que deu entrada no estoque clique em

PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDO e verá a tela abaixo:

ULT-3020-36.png

O XML que deu a entrada no estoque aparecerá com o status ADICIONADO AO ESTOQUE (1) se o XML estiver marcado em vermelho é porque a referida entrada precisa ser analisada porque houve algum alerta, por exemplo: PREÇO PAGO NESSA ENTRADA FOI SUPERIOR AO ULTIMO PREÇO PAGO DA MERCADORIA, clique sobre o XML e depois em VER ITENS (2) e faça a correção que foi destacada no ALERTA.

ULT-3020-37.png

No caso acima para corrigir os preços clique em VER ALERTA CUSTO ACIMA

ULT-3020-38.png

Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no PREÇO DE FABRICA que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em Verifica e Não Altera o Preço, o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte.