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Abaixo instruções de como usar o financeiro.
Abaixo instruções de como usar o financeiro.
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=== Fechamento mensal ===
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''Após ler este artigo, caso na sua administradora vocês não utilizem ainda o financeiro e queiram usar, entre em contato com o suporte técnico para te orientar como fazer a baixa/liquidação dos fechamentos antigos.''
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===Fechamento mensal===
Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo:
Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo:
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-Evento: Taxa administrativa: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento.
-Evento: Taxa administrativa: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento.
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=== Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa ===
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===Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa===
Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores.
Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores.
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Depois disso, caso necessário alterar também a data de repasse para os prestadores de serviço, faça o procedimento abaixo.
Depois disso, caso necessário alterar também a data de repasse para os prestadores de serviço, faça o procedimento abaixo.
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=== Financeiro - Alterando a data de repasse para os prestadores de serviço ===
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===Financeiro - Alterando a data de repasse para os prestadores de serviço===
Para alterar a data de pagamento para um prestador sem ter que fazer manualmente prestador por prestador, existe a função abaixo:
Para alterar a data de pagamento para um prestador sem ter que fazer manualmente prestador por prestador, existe a função abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 7.png|nenhum|miniaturadaimagem|881x881px]]
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=== Financeiro - Registrando quando a empresa faz o pagamento ===
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===Financeiro - Registrando quando a empresa faz o pagamento===
Para registrar no sistema quando a empresa faz o pagamento, primeiro é preciso conforme abaixo:
Para registrar no sistema quando a empresa faz o pagamento, primeiro é preciso conforme abaixo:
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O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo.
O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo.
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=== Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço ===
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===Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço===
Quando a administradora faz o pagamento/repasse para os prestadores, é necessário informar no sistema que esses lançamentos foram pagos.
Quando a administradora faz o pagamento/repasse para os prestadores, é necessário informar no sistema que esses lançamentos foram pagos.
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Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
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==== Baixa por prestador ====
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====Baixa por prestador====
Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC.
Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC.
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Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez.
Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez.
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==== Baixa por fechamento ====
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====Baixa por fechamento====
Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um.
Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um.
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Fazendo isso irá marcar que TODOS OS PRESTADORES desse fechamento de "15/12/2014" foram pagos (tiveram o repasse feito) no dia 03/12/2018
Fazendo isso irá marcar que TODOS OS PRESTADORES desse fechamento de "15/12/2014" foram pagos (tiveram o repasse feito) no dia 03/12/2018
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=== Financeiro - Habilitando para os prestadores de serviço visualizarem o relatório financeiro ===
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===Financeiro - Habilitando para os prestadores de serviço visualizarem o relatório financeiro===
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Por padrão, os prestadores de serviço não visualizam o relatório financeiro, mas caso queira habilitar para eles receberem, marque a configuração abaixo:
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[[Arquivo:Imageuc fin 14.png|nenhum|miniaturadaimagem|560x560px]]
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[[Arquivo:Uc fin 15.png|nenhum|miniaturadaimagem|1167x1167px]]
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Fazendo isso, quando o prestador de serviço acessar o portal dele pela Internet, irá mostrar o menu abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 16.png|nenhum|miniaturadaimagem|425x425px]]
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Nesse relatório, o prestador poderá visualizar o que ele tem para receber num período e o que já foi pago/repassado ou não.
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Antes de disponibilizar para os prestadores , é necessário deixar todo o financeiro correto, ou seja, deve-se fazer a baixa/liquidação de todos os fechamentos antigos.
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Caso tenha alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato com o suporte técnico.